F05.a | 65 | Nagyértékű, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdő-, máj-, hasnyálmirigy-átültetés és PET vizsgálat) | 600,0 | 600,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 56,5 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 524,7 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 505,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 58,7 | |||||||||||||||||
F05.e | 66 | Rákszűrés és „Ép szív program” | 60,0 | 15,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 18,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6,0 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 36,0 | |||||||||||||||||
F05.a | 67 | Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 138,2 | |||||||||||||||||
F16 | 3 | Korábbi évek maradványa és egyéb bevételek | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 204,1 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | ' | ||||||||||||||||
F05.e | 5 | Nem normatív humán szolgáltatás | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,6 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 15,0 | ||||||||||||||||
7 | Nemzetközi megállapodások végrehajtása | ||||||||||||||||||
F05.e | 1 | Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 166,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18,9 | |||||||||||||||||
F05.e | 2 | Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) | 135,0 | 135,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 135,0 | 134,2 | ||||||||||||||||
8 | Alapítványok támogatása | ||||||||||||||||||
F05.a | 3 | Segítő Jobb Alapítvány támogatása | 290,0 | 290,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 290,0 | 290,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 4 | Gézengúz Alapítvány | 45,0 | 45,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||||||
F05.e | 6 | Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,0 | 20,0 | ||||||||||||||||
F05.e | 10 | EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja | 240,0 | 31,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,2 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 81,3 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 26,8 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 87,9 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 138,5 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 44,0 | 29,7 | ||||||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||||||
F08.f | 1 | Magyar Vöröskereszt támogatása | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||
F05.e | 2 | Magyar Orvosi Kamara támogatása | 170,0 | 170,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | 170,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 3 | Rákbetegek országos szervezetei | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||
F01.a | 4 | Magyar Gyógyszerészkamara támogatása | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||||
F08.f | 5 | Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása | 50,0 | 37,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 0,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 | 43,3 | ||||||||||||||||
F08.f | 6 | Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködő Fóruma támogatása | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
XXI. fejezet összesen: | 109 714,3 | 48 866,4 | 60 847,9 | 109 063,9 | 49 134,7 | 63 767,3 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
F01.a | 1 | Pénzügyminisztérium igazgatása | 3 368,8 | 5 042,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 332,0 | 671,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 869,6 | 2 320,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 634,8 | 802,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 106,7 | 1 557,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 20,9 | 123,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,8 | 20,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 24,4 | 483,4 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 55,2 | 55,2 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 268,1 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,0 | 18,9 | ||||||||||||||||
2 | Felügyeletek | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Szerencsejáték Felügyelet | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 300,0 | 2 982,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 379,5 | 457,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 133,6 | 162,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 631,9 | 2 261,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 100,0 | 53,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 10,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | 28,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 9,8 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 5,0 | 2,3 | 2,4 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | 478,0 | 557,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6 266,8 | 6 384,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 423,7 | 2 488,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 821,7 | 856,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 270,2 | 2 345,9 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | 445,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 125,4 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 865,0 | 741,7 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 34,2 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 120,0 | 126,1 | 43,6 | |||||||||||||||
F01.b | 4 | Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok | 7 637,6 | 9 150,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 050,1 | 1 614,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 4 063,0 | 5 352,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 482,6 | 1 927,0 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 794,0 | 2 079,5 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 29,9 | 39,4 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 0,1 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 18,5 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 682,8 | 575,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 212,2 | 117,8 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 402,0 | 1,6 | ||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 1,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 21,2 | 29,7 | 12,4 | |||||||||||||||
F01.b | 5 | Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal | 58 146,1 | 72 976,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 201,0 | 1 628,9 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 24 813,0 | 34 022,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 669,1 | 12 775,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14 731,4 | 14 630,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 5,1 | 530,2 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 22,0 | 243,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 8 678,0 | 7 237,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 1 422,5 | 2 787,1 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 50,0 | 444,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 117,0 | 67,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 6 | Vám- és Pénzügyőrség | 28 010,1 | 36 076,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 2 956,1 | 3 370,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 11 793,0 | 16 274,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 076,0 | 5 714,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 10 611,9 | 9 789,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 471,1 | 467,3 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 15,0 | 2 923,5 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 3 449,2 | 3 480,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 300,0 | 264,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 067,6 | |||||||||||||||||
5 | Lakástámogatás | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||||
6 | Lakásépítés | 200,0 | 194,4 | ||||||||||||||||
F01.b | 12 | Magyar Államkincstár | 6 316,6 | 6 103,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 714,2 | 1 182,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 790,5 | 2 851,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 963,4 | 960,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 597,0 | 2 577,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 26,5 | 254,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 331,8 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 569,2 | 833,9 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 75,2 | 42,4 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 238,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 543,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 9,0 | 22,8 | 13,8 | |||||||||||||||
F01.b | 1 | Államháztartási Hivatal | 2 200,7 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 251,4 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 236,0 | |||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77,5 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 97,3 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,0 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 210,1 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 75,0 | |||||||||||||||||
13 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Állami beruházási intervenció | 1 120,0 | 0,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 120,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 2 | Államháztartás korszerűsítési program | 295,6 | 49,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 27,9 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 295,6 | |||||||||||||||||
F01.b | 3 | APEH informatikai fejlesztése | 2 200,0 | 1 160,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 80,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2 200,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 4 | Röszke határátkelőhely és autópálya | 930,0 | 0,7 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 604,4 | |||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 0,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 534,4 | |||||||||||||||||
F03.b | 5 | Záhony határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 178,2 | |||||||||||||||||
F03.b | 6 | Letenye határátkelőhely | 860,0 | 16,1 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 335,8 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 195,8 | |||||||||||||||||
F03.b | 7 | Gyula határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 14,3 | |||||||||||||||||
F03.b | 8 | Ártánd határátkelőhely | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 253,3 | |||||||||||||||||
F03.b | 9 | Csengersima határátkelőhely | 10,0 | 10,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 10,0 | |||||||||||||||||
F03.b | 10 | Tompa határátkelőhely | 150,0 | ||||||||||||||||
F03.b | 11 | Barcs határátkelőhely | 200,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 12 | Államháztartási Hivatal informatikai fejlesztése | 673,0 | ||||||||||||||||
F06.c | 13 | Nyugdíjas nyilvántartás informatikai fejlesztése | 500,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 15 | Nyírábrány határátkelőhely | 650,0 | 572,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 16 | Vállaj határátkelőhely | 730,0 | , 668,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 730,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 17 | Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai | 280,0 | 174,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 340,2 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 280,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 19 | Kiszombor határátkelőhely | 650,0 | 459,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 650,0 | |||||||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||||||
F01.b | 3 | TÁH ingatlanok tulajdonjogainak rendezése | 85,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 85,0 | |||||||||||||||||
F01.b | 4 | MÁK Rt. alaptőkéjének átutalása | 100,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 100,0 | |||||||||||||||||
5 | Kárrendezési célelőirányzat | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Függő kár kifizetés | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 500,0 | 212,6 | ||||||||||||||||
F13.b | 2 | Járadék kifizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 000,0 | 1 733,5 | ||||||||||||||||
F13.b | 3 | Tőkésítésre kifizetés | 300,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 300,0 | 509,3 | ||||||||||||||||
F01.b | 20 | Magán-nyugdíjpénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokra | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 113,9 | |||||||||||||||||
F01.b | 22 | Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,5 | |||||||||||||||||
F01.b | 24 | Adójegyek előállítási költségeire | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 45,1 | |||||||||||||||||
F13.b | 25 | Pénztárak Garancia Alapjának működési támogatása | 61,2 | 61,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 61,2 | 61,2 | ||||||||||||||||
F16 | 27 | Államadósság-kezelő Központ Rt. támogatása | 300,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 300,0 | |||||||||||||||||
F02 | 3 | Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai | 420,0 | 40,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 420,0 | |||||||||||||||||
5 | Segélyből megvalósuló programok | ||||||||||||||||||
F01.b | 8 | EU Fiskális programjában való részvétel | 18,4 | 18,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 18,4 | |||||||||||||||||
F01.b | 9 | PHARE programok áfafizetésének fedezete | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 24,9 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,4 | |||||||||||||||||
F01.b | 10 | Az egészségügy finanszírozási rendszerének fejlesztése PHARE programhoz társfinanszírozás | 100,0 | ||||||||||||||||
F01.b | 13 | Pénzügy/Államháztartás fejlesztése | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 55,7 | 157,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 55,7 | 151,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 40,3 | 2,2 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,3 | 7,9 | ||||||||||||||||
F01.b | 15 | ACQUIS adaptációja és adórendszer harmonizációja | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 338,9 | 250,7 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 338,9 | 250,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 485,1 | 461,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 485,1 | 461,4 | ||||||||||||||||
F01.b | 16 | Világbanki segély IOTA támogatás hazai lebonyolítására | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1,5 | |||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,5 | |||||||||||||||||
F01.b | 17 | Vámmodernizációs feladatokra | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 265,3 | |||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 265,3 | |||||||||||||||||
10 | Fejezeti tartalék | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Fejezeti általános tartalék | 84,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 84,5 | |||||||||||||||||
F01.b | 2 | Céltartalék az államháztartás pénzügyi rendszerének továbbfejlesztésére | 2 932,5 | ||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 932,5 | |||||||||||||||||
F16 | 11 | Fejezeti kezelésű előirányzatok maradványelszámolása | |||||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 88,1 | |||||||||||||||||
1–13. cím összesen: | 133 994,4 | 15 995,0 | 117 999,4 | 154 593,5 | 23 052,5 | 140 247,4 | |||||||||||||
14 | Vállalkozások folyó támogatása | ||||||||||||||||||
1 | Normatív támogatások | ||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||||
F13.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása | 18 000,0 | 24 727,4 | |||||||||||||||
2 | Egyedi támogatások | ||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||||
F12.b | 1 | MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása | 49 800,0 | 49 799,0 | |||||||||||||||
F12.b | 2 | MÁV Rt. termelési támogatása Budapesti Közlekedési Szövetség működéséből adódó bevételkiesésének ellentételezésére | 200,0 | 22,0 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb vállalkozások termelési támogatása | 4 300,0 | 4 151,9 | |||||||||||||||
F12.b | 8 | GYSEV támogatása | 870,0 | 869,6 | |||||||||||||||
F10 | 10 | Mezőgazdasági biztosítás, egyéb biztosítási kártérítés | 30,0 | 2,7 | |||||||||||||||
F16 | 11 | Elszámolási különbözet | 86,4 | ||||||||||||||||
F13.b | 2 | Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése | 2 200,0 | 1 741,5 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) | 600,0 | 217,6 | |||||||||||||||
3 | Egyéb vállalati támogatások | ||||||||||||||||||
1 | Termelési támogatás | ||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Mecseki szénbányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítése | 50,0 | 41,2 | |||||||||||||||
F06.b | 2 | Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása | 220,0 | 243,5 | |||||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás | 230,0 | –69,9 | |||||||||||||||
F06.f | 15 | Fogyasztói árkiegészítés | 85 000,0 | 90 907,4 | |||||||||||||||
16 | Lakástámogatások | ||||||||||||||||||
F07 | 1 | Tömbházak rehabilitációja és Nyugdíjasházak építésének támogatási programja | 4 000,0 | ||||||||||||||||
F07 | 2 | Egyéb lakástámogatások | 58 652,0 | 60 420,9 | |||||||||||||||
17 | Egyéb költségvetési kiadások | ||||||||||||||||||
1 | Vegyes kiadások | ||||||||||||||||||
F02 | 8 | K-600 hírrendszer működtetésére | 600,0 | 599,3 | |||||||||||||||
F16 | 9 | Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség | 1 500,0 | 1 908,9 | |||||||||||||||
F16 | 11 | Egyéb vegyes kiadások | 1 830,0 | 3 261,3 | |||||||||||||||
F08.f | 12 | 1% szja közcélú felhasználása | 4 241,0 | 4 022,0 | |||||||||||||||
F01.b | 18 | Bányajáradék-tartozás hitelezői nyilvántartásba vételének regisztrációs díja | 1,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 19 | Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka | 24,0 | 45,0 | |||||||||||||||
F06.b | 20 | Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése | 13 445,8 | 13 445,8 | |||||||||||||||
18 | Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség | 5 000,0 | 1,8 | |||||||||||||||
F13.b | 3 | Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség | 4 000,0 | ||||||||||||||||
F13.b | 4 | MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség | 3 200,0 | 1 132,3 | |||||||||||||||
F16 | 5 | Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 7 000,0 | 5 600,0 | |||||||||||||||
F10 | 7 | Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | 1 950,0 | 515,1 | |||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb tételek | 1,9 | ||||||||||||||||
19 | Vállalkozások költségvetési befizetései | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Társasági adó | 301 503,8 | 319 446,7 | |||||||||||||||
F16 | 2 | Pénzintézetek társasági adója | 24 000,0 | 32 408,6 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Bányajáradék | 14 500,0 | 13 667,4 | |||||||||||||||
F16 | 4 | Vám és importbefizetések | 121 000,0 | 122 924,8 | |||||||||||||||
F16 | 5 | Játékadó-bevétel | 33 280,0 | 34 293,3 | |||||||||||||||
F16 | 7 | Egyéb befizetések | 20 000,0 | 17 470,7 | |||||||||||||||
20 | Fogyasztáshoz kapcsolt adók | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Általános forgalmi adó | 1 290 500,0 | 1 243 898,7 | |||||||||||||||
F16 | 2 | Fogyasztási és jövedéki adó | 529 500,0 | 539 679,4 | |||||||||||||||
21 | Lakosság költségvetési befizetései | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Személyi jövedelemadó | 856 963,9 | 830 271,7 | |||||||||||||||
F16 | 2 | Egyéb lakossági adók | 3 000,0 | 3 143,3 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Lakossági vámbefizetések | 2 000,0 | 2 088,3 | |||||||||||||||
F16 | 4 | Lakossági illetékek | 66 200,0 | 60 915,6 | |||||||||||||||
22 | Egyéb költségvetési bevételek | ||||||||||||||||||
1 | Vegyes bevételek | ||||||||||||||||||
F16 | 8 | Egyéb vegyes bevételek | 5 389,2 | 4 414,6 | |||||||||||||||
F16 | 9 | Kezesség-visszatérülés | 5 700,0 | 4 933,6 | |||||||||||||||
23 | Költségvetési befizetések | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Központi költségvetési szervek | 32 844,0 | 22 706,5 | |||||||||||||||
F16 | 2 | Helyi önkormányzatok befizetései | 5 000,0 | 4 744,5 | |||||||||||||||
3 | Elkülönített állami pénzalapok befizetései | ||||||||||||||||||
F13.b | 6 | Munkaerőpiaci Alap | 47 037,5 | 47 037,5 | |||||||||||||||
24 | Kormányzati rendkívüli kiadások | ||||||||||||||||||
2 | Pénzbeli kárpótlás | ||||||||||||||||||
F06.f | 1 | Pénzbeli kárpótlás | 6 900,0 | 5 210,0 | |||||||||||||||
F06.f | 2 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 2 340,0 | 2 041,0 | |||||||||||||||
F06.c | 3 | Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei | 105,0 | 105,0 | |||||||||||||||
25 | Családi támogatások, egyéb szociális ellátások és költségtérítések | ||||||||||||||||||
1 | Családi támogatások | ||||||||||||||||||
F06.e | 1 | Családi pótlék és iskoláztatási támogatás | 135 000,0 | 135 013,2 | |||||||||||||||
F06.a | 2 | Anyasági támogatás | 2 618,1 | 2 749,7 | |||||||||||||||
F06.e | 3 | Gyermekgondozási segély | 37 969,6 | 42 309,4 | |||||||||||||||
F06.e | 4 | Gyermeknevelési támogatás | 13 100,6 | 12 009,3 | |||||||||||||||
2 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások | ||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése | 800,0 | 715,3 | |||||||||||||||
F06.f | 2 | Fogyatékossági támogatás | 10 954,6 | 2 339,6 | |||||||||||||||
F06.e | 3 | GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak | 10 437,7 | 10 437,7 | |||||||||||||||
26 | Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz | ||||||||||||||||||
1 | Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása | ||||||||||||||||||
F06.b | 1 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására | 81 315,0 | 81 315,0 | |||||||||||||||
F06.b | 2 | Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása | 62 176,2 | 51 780,3 | |||||||||||||||
F06.c | 3 | Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez | 13,3 | ||||||||||||||||
F05.e | 2 | Egészségbiztosítási Alap támogatása | 69 832,0 | 69 832,0 | |||||||||||||||
F06.c | 3 | Hozzájárulás a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséhez | 1,2 | ||||||||||||||||
F05.a | 4 | Hozzájárulás az OEP által finanszírozott egészségügyi intézményeknél foglalkoztatottak meghatározott körét érintő munkahelyi pótlék emeléséhez | 756,0 | ||||||||||||||||
27 | MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | MNB befizetése | 27 732,0 | 27 732,0 | |||||||||||||||
F15 | 2 | Jegybank támogatása | 4 217,0 | ||||||||||||||||
28 | Nemzetközi elszámolások kiadásai | ||||||||||||||||||
1 | Nemzetközi tagdíjak | ||||||||||||||||||
F01.c | 1 | IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása | 1 115,3 | 550,0 | |||||||||||||||
F01.c | 2 | EBRD tőkeemelés | 525,4 | 501,7 | |||||||||||||||
F01.c | 3 | IDA alaptőke-hozzájárulás | 1023,7 | 942,1 | |||||||||||||||
F01.c | 4 | Alaptőke-hozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 121,1 | 116,0 | |||||||||||||||
F01.c | 5 | Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához | 6,1 | 2,7 | |||||||||||||||
F01.c | 6 | MIGA tőkeemelés | 245,0 | 237,9 | |||||||||||||||
F01.c | 7 | IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása | 200,0 | 164,6 | |||||||||||||||
F16 | 3 | Egyéb kiadások | 150,0 | 18,8 | |||||||||||||||
30 | Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek | ||||||||||||||||||
1 | Osztalékbevételek | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | ÁPV Rt. által fizetett osztalék | |||||||||||||||||
2 | Koncessziós bevételek | ||||||||||||||||||
F01.b | 1 | Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj | 1 407,0 | 1 098,0 | |||||||||||||||
F01.b | 2 | Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj | 31 767,0 | 4 998,5 | |||||||||||||||
F01.b | 3 | Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek | 300,0 | 624,5 | |||||||||||||||
31 | Központosított bevételek | ||||||||||||||||||
F16 | 1 | Kárrendezési célelőirányzat | 7,6 | ||||||||||||||||
XXII. fejezet összesen: | 842 090,6 | 3 435 619,4 | 117 999,4 | 837 449,9 | 3 361 558,3 | 140 247,4 |
Millió forintban | |||||||||||||||||||
Funk- ció- kód | Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Előir.- cso- port-szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Előir.- csop.- név | FEJEZET | 2001. évi törvényi módosított előirányzat | 2001. évi teljesítés | |||||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadás | Bevétel | Támogatás | |||||||||||||
1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | ||||||||||||||||||
F01.a | 1 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása | 2 727,6 | 4 912,9 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 124,3 | 996,0 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 003,7 | 1 195,4 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 325,0 | 383,5 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 164,9 | 1 396,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 144,3 | 1 763,8 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 8,0 | 169,4 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 202,0 | 302,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | 18,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 36,3 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 507,9 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 10,0 | |||||||||||||||||
F01.a | 3 | Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Főigazgatóság | 409,3 | 441,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 6,7 | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 169,1 | 195,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 61,8 | 70,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 160,4 | 154,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,7 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,9 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 18,0 | 15,3 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | NKÖM Közgyűjtemények | 5 710,3 | 9 584,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvet | és | 1 177,4 | 2 346,8 | |||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2 897,6 | 3 265,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 093,0 | 1 203,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 469,7 | 3 302,0 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 82,0 | 238,9 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 14,5 | 439,1 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 107,7 | 448,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 230,2 | 285,3 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 22,0 | 17,6 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 448,0 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,8 | 1,9 | ||||||||||||||||
F08.b | 3 | Művészeti intézmények | 5 315,5 | 6 000,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 1 724,8 | 2 328,4 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 579,0 | 3 779,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 290,6 | 1 301,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 904,6 | 2 675,6 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1,8 | 36,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 1,6 | 123,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 172,7 | 333,3 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 63,2 | 92,5 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 30,0 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 218,4 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,6 | 3,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 4 | Örökségvédelmi intézmények | 2 128,5 | 3 421,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 153,9 | 853,7 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 731,5 | 900,6 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 262,8 | 306,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 845,3 | 1 129,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 | 346,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 16,5 | 496,0 | ||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 201,2 | 211,5 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 71,6 | 79,6 | ||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 156,5 | 228,7 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 1 008,6 | |||||||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,6 | 0,6 | ||||||||||||||||
F08.b | 5 | Kulturális kutató és szolgáltató intézmények | 694,6 | 693,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,6 | 525,6 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 382,7 | 401,9 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 127,1 | 132,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 225,6 | 579,7 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,3 | 18,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 132,2 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 5,5 | 88,6 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 12,0 | 12,3 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 7,1 | |||||||||||||||||
F08.b | 6 | Kulturális Intézetek Igazgatósága | 2 305,7 | 2 395,0 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | 445,8 | ||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 948,4 | 1 064,1 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 193,1 | 191,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 122,3 | 1 277,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 18,1 | 58,2 | ||||||||||||||||
6 | Kamatfizetések | 3,2 | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 93,0 | |||||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 143,8 | 339,8 | ||||||||||||||||
2 | Felújítás | 80,0 | 203,0 | ||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 2,0 | |||||||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||||||
F08.b | 1 | Millenniumi beruházások | 5 462,0 | 5 234,3 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 101,4 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 5 462,0 | 4 124,8 | ||||||||||||||||
F08.b | 2 | Múzeumi rekonstrukció | 3 010,0 | 281,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 3,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 3 010,0 | |||||||||||||||||
F08.b | 3 | Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója | 50,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 50,0 | 62,1 | ||||||||||||||||
F08.b | 4 | Egyházi műemlékek rekonstrukciója | |||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 6,9 | |||||||||||||||||
F08.b | 5 | Királyi városok rekonstrukcióira | 328,0 | 227,9 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 56,1 | |||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 328,0 | 89,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 6 | Új Nemzeti Színház | 490,0 | 490,0 | |||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||||||
4 | Központi beruházási kiadások | 490,0 | 435,5 | ||||||||||||||||
F08.b | 11 | Kulturális tevékenység beruházásai | 2 852,0 | 1 987,7 |