1 | Intézményi beruházási kiadások | 65,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 10,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | |||||||||||||
18 | Polgári Légiközlekedési Hatóság | 232,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 347,9 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 324,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 101,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 130,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 17,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 40,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 1,0 | |||||||||||||
19 | MÁV egészségügyi szolgáltatás | 59,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 39,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 6,2 | |||||||||||||
20 | MÁV egészségügyi alapellátó intézmények | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 7 184,7 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 754,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 338,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 020,9 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,7 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 53,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 17,5 | |||||||||||||
21 | HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 14 469,3 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 217,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 630,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 606,1 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 243,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 2 098,6 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 263,7 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 25,0 | 623,0 | ||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Mecseki Uránércbánya bezárása | 1 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 200,0 | |||||||||||||
2 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 800,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 800,0 | |||||||||||||
4 | Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése | ||||||||||||||
1 | Kombinált fuvarozás fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | |||||||||||||
2 | Logisztikai központ fejlesztése | 150,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | |||||||||||||
3 | Budapesti Intermod. Logisztikai Központ | 950,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 950,0 | |||||||||||||
4 | Kikötők fejlesztése | 949,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 949,0 | |||||||||||||
7 | Vasútegészségügyi fejlesztések | 282,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 282,2 | |||||||||||||
8 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 45,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 45,0 | |||||||||||||
9 | Akadálymentes közlekedés fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 100,0 | |||||||||||||
20 | Rév- és kompközlekedés fejlesztése | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 50,0 | |||||||||||||
21 | Múzeumi tevékenység beruházásai | 30,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | |||||||||||||
23 | „Schengeni” vasúti határállomások kialakítása | 150,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 150,0 | |||||||||||||
34 | Egészségügyi szakigazgatás beruházásai | 30,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 30,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Polgári védelmi és információs feladatok | 11,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 11,0 | |||||||||||||
2 | Energiafelhasználási hatékonyság javítása | 1 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 400,0 | |||||||||||||
3 | Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok | 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 200,0 | |||||||||||||
4 | Magyar találmányok külföldi bejelentése | 190,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 20,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 170,0 | |||||||||||||
7 | Veszélyes árufuvarozás szabályozása | 5,7 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5,7 | |||||||||||||
8 | NATO tagságból adódó feladatok | 46,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 2,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 43,0 | |||||||||||||
9 | A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 670,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 670,0 | |||||||||||||
10 | A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemről szóló törvény alapján | 155,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 155,5 | |||||||||||||
11 | Műszaki szabályozási feladatok | 49,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 49,0 | |||||||||||||
12 | Nemzetközi hitelekkel összefüggő bankköltségek, jutalékok | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 80,0 | |||||||||||||
13 | Nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos felkészítési és készenléti ágazati feladatok | 32,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,6 | |||||||||||||
14 | Technológiai kutatási feladatok | 60,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 60,0 | |||||||||||||
15 | Ágazati katasztrófa védelmi rendszer és szerveinek működtetése | 38,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 38,5 | |||||||||||||
16 | Közlekedési felügyeletek támogatása | 200,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 200,0 | |||||||||||||
17 | PLH és PoLéBiSz támogatása | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 19,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 10,5 | |||||||||||||
43 | Vállalkozói vagyon kezelése | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 0,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,1 | |||||||||||||
44 | Magyarország által nyújtott segélyhitelek és segélyek díjtámogatása | 500,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 500,0 | |||||||||||||
45 | Belvízi hajózási alapprogram | 1,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1,0 | |||||||||||||
3 | Vállalkozási célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás-ösztönzési célelőirányzat | 15 600,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 230,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 654,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 915,8 | |||||||||||||
3 | Kis- és középvállalkozói célelőirányzat | 20 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 72,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 455,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 096,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 15 520,5 | |||||||||||||
4 | Központi kezelésű felújítások | ||||||||||||||
1 | Közlekedési Múzeum épületeinek felújítása | 40,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
2 | Felújítás | 40,0 | |||||||||||||
5 | Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat | ||||||||||||||
1 | Útfenntartás és fejlesztés | 55 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 200,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 27 930,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 500,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 19 370,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 8 400,0 | |||||||||||||
7 | Fejezeti tartalék | 150,0 | 150,0 | ||||||||||||
8 | Hadiipari kapacitás fenntartása | 193,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 193,0 | |||||||||||||
11 | ITD–H Kereskedelmi szolgálat támogatása | 1 230,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 230,8 | |||||||||||||
12 | Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai | ||||||||||||||
1 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||
1 | EU SAVE II program | 24,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 21,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 46,3 | |||||||||||||
2 | Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése (HU 0111–02) | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 73,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 73,2 | |||||||||||||
3 | VVER–440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111–01 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 183,2 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 183,2 | |||||||||||||
4 | Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU 9916 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 97,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 97,7 | |||||||||||||
5 | A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916 | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 195,4 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 195,4 | |||||||||||||
10 | Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU–01–02–01) | 28,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 51,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,5 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 51,5 | |||||||||||||
16 | Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés | 30,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 229,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 229,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 30,0 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 60,0 | |||||||||||||
22 | A közúti közlekedés jogharmonizációja (HU/IB/2001/TR/01) | ||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 633,6 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 633,6 | |||||||||||||
2 | ISPA támogatásból megvalósuló programok | 15 329,6 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 26 321,9 | |||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 41 651,5 | |||||||||||||
3 | Uniós projektek előkészítése | 379,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 379,0 | |||||||||||||
14 | Társadalmi szervezetek címzett támogatása | ||||||||||||||
1 | MTESZ támogatása | 125,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 125,0 | |||||||||||||
2 | Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása | 67,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 67,0 | |||||||||||||
3 | Békéltető testületek támogatása | 60,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 60,0 | |||||||||||||
4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 120,0 | |||||||||||||
5 | Magyar Szabványügyi Testület támogatása | 130,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 130,0 | |||||||||||||
22 | Hadiipari technológia-korszerűsítő beruházások támogatása | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 3,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 76,8 | |||||||||||||
24 | Közhasznú szervezetek támogatása | ||||||||||||||
1 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 77,3 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 77,3 | |||||||||||||
2 | Magyar Gazdaságelemző Intézet Kht. támogatása | 210,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 210,0 | |||||||||||||
26 | Autópálya részvénytársaságok támogatása | ||||||||||||||
1 | Nemzeti Autópálya Rt. támogatása | 3 000,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 3 000,0 | |||||||||||||
2 | Állami Autópálya Kezelő Rt. támogatása | 6 200,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 6 200,0 | |||||||||||||
27 | Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram | ||||||||||||||
1 | Gyorsforgalmi úthálózat program | 79 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 79 400,0 | |||||||||||||
2 | Törökszentmiklóst elkerülő út építése | 800,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 800,0 | |||||||||||||
3 | A 4. számú főút Hajdúszoboszlót elkerülő útszakasz építése | 1 800,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 800,0 | |||||||||||||
4 | Autóbusz-rekonstrukció | 1 000,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 000,0 | |||||||||||||
5 | Vasúthálózat fejlesztése | 9 700,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 9 700,0 | |||||||||||||
6 | Cegléd-Kiskunfélegyháza pályarehabilitáció EIB hitelből | 5 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 5 400,0 | |||||||||||||
1–25. cím összesen: | 323 234,1 | 87 176,9 | 236 057,2 | ||||||||||||
27 | Alapok támogatása | ||||||||||||||
1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 2 448,4 | |||||||||||||
28 | Központosított bevételek | ||||||||||||||
1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 3 850,0 | |||||||||||||
2 | Gépjárműadó és túlsúlydíj | 4 100,0 | |||||||||||||
XV. fejezet összesen: | 325 682,5 | 95 126,9 | 236 057,2 |
Millió forintban | |||||||||||||||
Cím- szám | Alcím- szám | Jog- cím- cso- port- szám | Jog- cím- szám | Elő- irány- zat- cso- port- szám | Kie- melt elő- irány- zat- szám | Cím- név | Alcím- név | Jog- cím- cso- port- név | Jog- cím- név | Elő- irány- zat- cso- port- név | FEJEZET | 2003. évi előirányzat | |||
Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás | ||||||||||||
1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 5 304,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 17,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 998,8 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 660,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 560,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 6,0 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 64,5 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 34,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 15,0 | 5,0 | ||||||||||||
2 | Hatósági és középirányító szervek | ||||||||||||||
1 | Országos Vízügyi Főigazgatóság | 1 164,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 344,7 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 114,3 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 705,5 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
3 | Országos Meteorológiai Szolgálat | 1 097,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 818,5 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 751,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 251,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 668,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 0,3 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 11,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 190,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 65,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 3,0 | 3,0 | ||||||||||||
4 | Háttérintézmények | ||||||||||||||
1 | Környezetgazdálkodási Intézet | 1 351,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 160,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 578,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 192,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 671,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 50,0 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 20,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
2 | OVF Siófoki Üdülője | 30,5 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 28,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,2 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,9 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 24,8 | |||||||||||||
3 | Vízügyi Múzeum és Levéltár | 119,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 60,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 46,1 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 15,6 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 118,2 | |||||||||||||
5 | Természetvédelmi területi szervek | 3 396,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 669,2 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 655,6 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 557,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 614,7 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 41,1 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 81,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 110,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 7,5 | 1,3 | ||||||||||||
6 | Környezetvédelmi területi szervek | 5 539,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 369,4 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 235,9 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 085,8 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 333,0 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 0,5 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 142,3 | |||||||||||||
2 | Felújítás | 100,0 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 17,1 | 6,6 | ||||||||||||
7 | Vízügyi területi szervek | 10 586,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 5 385,0 | |||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 8 447,3 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 878,1 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 4 448,8 | |||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,2 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 23,7 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 189,2 | |||||||||||||
3 | Kölcsönök | 19,4 | 19,4 | ||||||||||||
10 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||
1 | Beruházás | ||||||||||||||
1 | Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai | 1 400,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 400,0 | |||||||||||||
2 | Meteorológiai szolgáltatás beruházásai | 182,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 182,0 | |||||||||||||
3 | Környezetvédelem beruházásai | 290,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 290,0 | |||||||||||||
4 | Természetvédelem beruházásai | 220,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 220,0 | |||||||||||||
5 | Vízügyi szervek beruházásai | 260,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 260,0 | |||||||||||||
6 | Kiemelt városok szennyvízkezelése | 2 367,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 367,0 | |||||||||||||
7 | Vízkárelhárítás | ||||||||||||||
1 | Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése | 203,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 203,0 | |||||||||||||
2 | Felső-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése | 2 629,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 2 629,0 | |||||||||||||
3 | Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 609,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 609,0 | |||||||||||||
4 | Közép-Tiszai árvízvédelmi rendszer fejlesztése | 706,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 706,0 | |||||||||||||
8 | Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 406,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | |||||||||||||
9 | Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése | 1 845,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 845,0 | |||||||||||||
10 | Egyéb vízminőség-védelem | ||||||||||||||
1 | Egyéb vízminőség-védelem | 276,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 276,0 | |||||||||||||
2 | Vízbázisvédelem | 1 420,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 420,0 | |||||||||||||
3 | Vízrajz | 177,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 177,0 | |||||||||||||
11 | Balatoni vízminőség-védelem | 741,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 741,0 | |||||||||||||
12 | Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése | 101,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 101,0 | |||||||||||||
13 | Vízügyi informatikai rendszer fejlesztése | 68,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | |||||||||||||
14 | Vízkárelhárítás egyéb beruházásai | ||||||||||||||
1 | Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója | 1 347,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 1 347,0 | |||||||||||||
2 | Folyó- és tószabályozás | 406,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 406,0 | |||||||||||||
3 | Nagy műtárgyak rekonstrukciója | 575,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 575,0 | |||||||||||||
4 | Dombvidéki vízrendezés | 271,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 271,0 | |||||||||||||
5 | Síkvidéki vízrendezés | 880,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 880,0 | |||||||||||||
6 | Vízpótló és elosztórendszerek | 135,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | |||||||||||||
7 | Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása | 135,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | |||||||||||||
8 | Balatoni vízkárelhárítás | 68,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 68,0 | |||||||||||||
15 | Vízkészlet-gazdálkodási létesítmények | 135,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 135,0 | |||||||||||||
16 | Infrastruktúra-fejlesztési feladatok | 36,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
4 | Kormányzati beruházás | 36,0 | |||||||||||||
2 | Ágazati célelőirányzatok | ||||||||||||||
1 | Szigetközi térség megfigyelő rendszere | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 14,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 4,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 81,5 | |||||||||||||
2 | Szigetközi térség kárainak mérséklése | 90,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 90,0 | |||||||||||||
3 | Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program | 155,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 36,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11,5 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 96,5 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 11,0 | |||||||||||||
4 | Védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása program | 600,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 | |||||||||||||
5 | Energia Központ Kht. közhasznú feladatai | 24,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 24,0 | |||||||||||||
6 | Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai | 14,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,0 | |||||||||||||
7 | Vízkár-elhárítási művek fenntartása | 395,6 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 100,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 32,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 263,6 | |||||||||||||
8 | Távlati ivóvízbázisok fenntartása | 32,2 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 32,2 | |||||||||||||
12 | Kutatási feladatok | 51,8 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 51,8 | |||||||||||||
13 | Informatikai eszközfenntartás | 16,9 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 16,9 | |||||||||||||
5 | EU-csatlakozás környezetvédelmi Nemzeti Programjai és kormányzati feladatai | ||||||||||||||
1 | ANP intézményfejlesztés technikai feltételeinek megteremtése | 120,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 45,8 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 61,0 | |||||||||||||
2 | ANP jogharmonizáció műszaki megalapozása, szabványosítás | 80,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 10,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 3,2 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 66,8 | |||||||||||||
3 | ANP hulladékgazdálkodás intézményrendszerének fejlesztése | 100,0 | |||||||||||||
1 | Működési költségvetés | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 25,0 | |||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8,0 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 47,0 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||||
3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 20,0 | |||||||||||||
4 | PHARE támogatásból megvalósuló programok | ||||||||||||||
5 | Környezetvédelmi PHARE program (HU–0004) | ||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | 23,4 | |||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 23,4 | |||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | 51,4 | |||||||||||||
1 | Intézményi beruházási kiadások | 51,4 |